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2021高级会计师考试知识点:企业内部控制审计

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【知识点】企业内部控制审计

内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。内部控制审计是内部控制外部评价的重要形式之一。

企业内部控制审计与评价区别和联系

责任主体不同

建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性,是企业董事会的责任;在实施审计工作基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任。

评价目标不同

内部控制评价是企业董事会对各类内部控制目标实施的全面评价;内部控制审计是注册会计师侧重对财务报告内部控制目标实施的审计评价。

评价结论不同

企业董事会对内部控制整体有效性发表意见,并在内部控制评价报告中出具内部控制有效性结论;注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表意见,对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。

联系

依赖同样的证据、遵循类似的测试方法、使用同一基准日,因此,在内部控制审计过程中,注册会计师可以利用内部控制评价的工作

年度内部控制评价报告应当于基准日后4个月内报出,企业内部控制审计报告应当与内部控制评价报告同时对外披露或报送

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